近日,湖北省人民政府门户网站刊发报道,关注湖北港口资本有限公司(简称资本公司)学习贯彻《湖北省内部审计条例》、建立健全内部审计监督机制的生动实践。
《湖北省内部审计条例》是党的十八大以来全国首部内部审计地方性法规,将于2025年1月1日起施行。通过组织开展专题学习研讨,资本公司干部职工充分认识到:内部审计是促进企业决策科学化、内部管理规范化、风险防范常态化的一项重要制度设计。要贯彻落实好《湖北省内部审计条例》,就必须理清内部审计机构的职责权限,规范内部审计程序,重点围绕重大战略实施、重大投资项目推进、大额资金运作等开展内部审计工作,并从严从实抓好审计发现问题整改工作,充分发挥内部审计的基础性监督和“探照灯”作用,着力提升合规经营管理水平,保障企业持续健康发展。
自成立以来,资本公司秉承“安全、合规、有效”理念,逐步构建起以风险管理为导向、以流程管控为依托、以合法合规为底线、以审计监督为抓手的风险防控工作体系,组建风险管理委员会(风控中心)并实质性运行。截至目前,已通过风险前置决策审议项目议案40余项,参与项目尽调50余次,提供项目授信批复25次,发现风险和管理漏洞9个,有效实现了风险集中统一管控,确保了资本公司各类金融业务“投得准、管得住、收得回”。
作为“港口+金融”双驱动发展的类金融企业,资本公司将牢牢把握高质量发展要求,进一步提高政治站位,坚持稳中求进、积极作为,持续筑牢风险防控底线,努力为湖北港口集团金融板块业务行稳致远保驾护航。